一、金花乡情况
(一)基本情况
1.主要职能
我乡政府是最基层的行政单位,在基层的政治、经济、文化和社会生活中扮演着极其重要的角色,其职能的有效发挥直接关系到农村的民主建设、经济发展、文化建设和社会稳定等,是巩固国家政权的根基所在。
2.机构情况
党委政府及人大,无变动。
3.人员情况
编制情况:行政编制19人,事业编制8人;实有人数:行政人员18人,事业人员7人;变动情况:2015年有两名位公务员同志退休,一名公务员同志调转岗位,一名事业编同志退休,新录用或调转共计四名公务员同志。
(二)当年取得的主要事业成效
1.稳步发展,社会经济主要目标任务全面完成
2015年末全社会固定资产投资实现19497万元,完成全年目标任务102.62%,其中工业固定资产投入预计实现3000万元;农民人均纯收入预计达到9940元,同比增长9%,旅游收入预计实现9800万元,同比增长15.6%;预计完成三产增加值增速10%,预计完成农民转变为三产经营者111人,完成招商引资到位资金1亿元;全乡无新增债务。
2.立足实际,项目工作实现重大突破
白塔山旅游景区旅游开发项目;启动集镇开发;小型农水项目;安全饮水工程建设;土地整理项目;一事一议财政奖补美丽乡村建设项目。
3.强力推进民生工程项目和民生大事
落实就业促进工程落实扶贫解困工程四、社会事业统筹推进,再上新台阶。
二、收入支出预算执行情况
(一)收入支出预算安排情况
本乡今年财政安排6048571元,上年预算安排4743477元,与上年增加了1305094元,上涨比例27.5%。上涨原因是工资福利的上涨及值班补助的上涨等。
(二)收入支出预算执行情况
当年收入支出预算执行基本情况,与上年度对比如下:
1.预、决算差异情况,是由于追加金额所致共计:1007102元。追加科目包括:对高校毕业生到基层任职补助60000元;大气120000元;行政运行412208元;住房公积金45418元;义务兵优待58476元;其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出85000元;行政运行-24000元;地方自然灾害生活补助250000元。
2.各项支出按总支出的比重如下:
①行政运行2757428元,占总支出:45.8%;
②住房公积金182772元,占总支出:3.02%;
③义务兵优抚106876元,占总支出:1.77%;
④大学生补助162162元,占总支出:2.68%;
⑤对村组等补助1821959元,占总支出:30.12%;
⑥大气污染经费120000元,占总支出:1.98%;
⑦自然灾害补助250000元,占总支出:4.13%;
⑧其他各项共647374元,占总支出:10.70%。
3.重点经济分类支出执行情况
①“三公”经费支出情况:2015年公务用车54000元,接待费2500元,共计56500元。2014年60000元整,同比下降5.83%。
②会议费支出2015年20000元,但还有会议未报,共计31900元,2014年74237元,同比下降30.09%。
(三)年末结转和结余资金情况
1.结转资金为1665450.46元,其中包括未发出区的民政资金共计750616元,未结账的公用经费等近30万元,未结账院墙拆除硬化款项21万元,义务兵优抚12万余元等共计1665450.46元。
(四)预算执行中存在的问题,原因及措施
2015年预算执行中存在不能及时将要用的钱拨付到位的问题,造成了占用自有资金的问题,在2016年我乡将改近这个问题,在每次报账前现列下名目预算予以拨款后,方才报账。每一次预算拨的经费进行台账登记。以便明了预算拨款情况。
三、资产负债情况分析
资产负债结构情况如下:
1.银行存款2014年末为956209.56元,2015年末为1346970.72元,上涨40.86%。
2.其他应收款2014年末为2642718.52元,2015年末为2927991.68元,上涨10.57%。
3.固定资产2014年末为2895080元,2015年末为3078420元,上涨6.33%。
4.其他应付款2014年末为2527094.24元,2015年末为2577094.24,变化不大。
四、本年度决算等财务工作开展情况
本乡2014年度的预算和决算已做好并交到了相应的股室。其他相关财务工作也在按部就班的进行中。