按照预算管理有关规定,目前部门预算的编制实行综合预算制度,即全部收入和支出都反映在预算中。
一、基本职能及主要工作
.主要职责:
(一)贯彻执行国家及省、市有关对外开放、招商引资的法律、法规和方针政策;贯彻执行区委、区政府有关招商引资工作的部署和安排。
(二)根据东坡区经济发展总体战略部署,研究制定东坡区对外开放、对外开放、招商引资工作的总体计划、年度目标,并具体组织实施。
(三)负责招商引资工作的组织、联络、洽谈、服务工作;负责招商引资重点项目的收集、整理、编制、推荐工作和跟踪、监督、协调、服务等工作;负责全区招商引资项目的统计上报工作。
(四)负责为外来投资者提供投资政策、投资环境、投资导向、推荐项目咨询等方面服务;协调解决外来投资者反映的重要问题。
(五)负责协同各乡镇、街道和部门建立和完善东坡区对外招商引资工作的信息网络,提供相关的咨询服务;及时收集和掌握乡镇、街道和部门招商引资活动情况以及有关资料和数据,针对存在的问题开展调查研究,收集信息,提出改进的意见和建议,向区委、区政府提供招商引资的决策依据。
(六)牵头组织各单位、区属企业参加省、市、区组织的对外招商活动;组织、协调、督促各单位抓好重大对外引资项目的跟踪落实。
(七)负责招商引资项目库的建设工作;会同有关部门做好招商引资宣传资料的编撰、文字翻译、整理制作。
(八)承办区委、区政府交办的其他事项。
2015年主要工作:
围绕市委、市政府和区委、区政府“集群招商、招大引优”的工作思路,做优医药、食品、机械等优势产业,推动经济转型升级。
(一)推进项目落户。围绕招大引优主线,切实抓好世界500强、中国500强和行业100强企业招商。
(二)壮大主导产业。围绕医药产业,推进航母型医药企业入驻园区,完善发展医药产业的GAP、GLP、GCP、GMP等所有环节。围绕机械电子产业,依托机械产业园区,引进旗舰型项目。围绕泡菜产业,泡菜+食品“两条腿”走路,做牢基础,做大规模。
(三)抓好项目储备。一是主动对接医药、化妆品及食品类科研机构和高校,捕获企业信息。二是主动报告并衔接好省、市投资促进系统及驻外机构,求得理解支持。三是抓好已有企业对接和服务工作,以企招商。四是主动出击叩门促进。
(四)突出项目服务。一是不断提升服务水平。提高政务服务效能,精简行政审批环节,缩减办结时间。二是理顺招商机制。切实理顺区局与园区局关系,做好项目前期与国土、环保、发改、规建等职能部门的协调工作,形成合力招商。三是坚守诚信,协调推动如期兑现承诺,一诺千金。重点做好诗华恒通、铂瑞、天联、恒星等项目的开工建设,促成华润五丰、诗华恒通等项目竣工投产。
(五)抓好活动招商。一是办好两会期间“三大活动”,做好活动安排细化,责任落实。二是借助省华商大会、西博会等大型经贸活动平台,对接一批符合主导产业有含金量的企业。三是积极参加全国各级各类医药、食品、机械等行业活动。四是全力协助办好东坡泡菜节,捕捉投资信息。
二、部门概况
东坡区投资促进局为区人民政府直属的正科级参照公务员管理的全额拨款事业单位,全局内设6个职能股室,分别为:办公室、医药产业部、食品产业部、机械电子产业部、综合产业部、目标管理部;有1个下属事业单位:投资服务中心。
三、收支预算总体情况
2015年眉山市东坡区投资促进局收入预算总额为248.6953万元,全部为当年财政拨款收入。相应安排支出预算248.6953万元,其中:一般公共服务237.4528万元,医疗卫生4.9959万元,住房保障支出6.2466万元。
四、支出预算安排情况
眉山市东坡区投促局预算安排支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担招商引资事业发展相关工作。
基本支出,是用于保障区投促局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
项目支出,是用于保障区投促局机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出。
按支出功能分类主要用于以下方面:
(一)一般公共服务237.4528万元,主要用于机关及下属事业单位人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出,主要包括:行政运行、招商引资支出。
(二)医疗卫生4.9959万元,主要用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。
(三)住房保障支出6.2466万元,用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。
附表:
眉山市东坡区投资促进局2015年收支预算总表
单位:万元
收入
| 支出
|
项目
| 2015年预算数
| 项目
| 2015年预算数
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一、当年财政拨款收入
| 248.6953
| 一、一般公共服务
| 237.4528
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二、转移性收入
| ?
| 行政运行
| 237.4528
|
上级补助收入
| ?
| 二、医疗卫生
| ?
|
三、其他收入
| ?
| 医疗保障
| 4.9959
|
?
| ?
| 三、住房保障支出
| ?
|
?
| ?
| 住房改革支出
| 6.2466
|
本年收入合计
| 248.6953
| 本年支出合计
| 248.6953
|