按照预算管理有关规定,目前部门预算的编制实行综合预算制度,即全部收入和支出都反映在预算中。
一、基本职能及主要工作
街道办事处是市辖区人民政府的派出机关,受市辖区人民政府领导,行使区人民政府赋予的职权。
(一)贯彻执行党和国家的路线方针、政策以及市、区关于街道工作方面的指示,制订具体的管理办法并组织实施。
(二)指导、搞好辖区内居委会的工作,支持、帮助居民委员会加强思想、组织、制度建设,向上级人民政府和有关部门及时反映居民的意见、建议和要求。
(三)抓好社区文化建设,开展文明街道、文明单位,文明小区建设活动,组织居民开展经常性的文化、娱乐、体育活动。
(四)负责街道的人民调解、治安保卫工作,加强对违法青少年的帮教转化,保护老人、妇女、儿童的合法权益。
(五)协助有关部门做好辖区拥军优属、优抚安置、社会救济、殡葬改革、残疾人就业等工作;积极开展便民利民的社区服务和社区教育工作。
(六)会同有关部门做好辖区内常住和流动人口的管理及计划生育工作,完成区下达的各项计划生育指标任务。
(七)协助武装部门做好辖区民兵训练和公民服兵役工作。
(八)负责在辖区开展普法教育工作,做好民事调解,开展法律咨询、服务等工作,维护居民的合法权益,搞好辖区内社会治安综合治理工作。
(九)负责本辖区的城市管理工作,发动群众开展爱国卫生运动,绿化、美化、净化城市环境,协助有关部门做好环境卫生、环境保护工作。
(十)负责本辖区的综合执法工作,维护辖区的良好秩序。
(十一)负责研究辖区经济发展的规划,协助有关部门抓好安全生产工作。
(十二)配合有关部门做好辖区内的三防、抢险救灾、安全生产检查、居民迁移等工作。
(十三)承办区委、区政府交办的其他工作。
二、部门概况
街道设党政办、群众工作办(包括综治、信访和安全等工作)、社会事务办(包括民政老协、残联和计生)、经济发展办(包括财政、经济发展)、城区管理办、安全环保食品药品监督管理所、农业服务中心、劳动和社会保障所、国土和规划建设所、宣传文化服务中心。
三、收支预算总体情况
2015年眉山市东坡区苏祠街道办事处收入预算总额为1112.0285万元,全部为当年财政拨款收入。相应安排支出预算1112.0285万元,其中:工资福利和对个人家庭的补助支出246.5935万元,商品和服务支出101.8958万元,医疗卫生与计划生育支出22.28万元,行政运行及管理事务139.5916万元,、对村民委员会和党支部的补助529.2526万元,其他支出72.415万元。
四、支出预算安排情况
眉山市东坡区苏祠街道办事处机关预算安排支出主要用于街道和社区人员工资及日常管理事务、公共服务等方面。
基本支出,是用于保障街道人员工资福利及日常管理事务等。
项目支出,是用于保障社区人员工资保险及公共服务等。
按支出功能分类主要用于以下方面:
(一)工资福利和对个人家庭的补助支出246.5935,用于街道人员工资保险等。
(二)商品和服务支出101.8958万元,主要用于日常管理事务需要。
(三)医疗卫生与计划生育支出22.28万元,主要用于春秋防疫、狂犬病防疫及环境整治。
(四)行政运行及管理事务139.5916万元,主要用于信访维稳、人大、武装、团委等工作。
(五)、对村民委员会和党支部的补助529.2526万元,用于社区人员工资保险及社区公共服务、离职村干部补助等。
(六)、其他支出72.415万元,用于社区党组织建设、安全生产、义务兵优待金等。
附表1
部门收支预算表
单位:万元
收入
| 支出
|
项目
| 预(决)算数
| 项目
| 预(决)算数
|
一、财政拨款
| 1112.0285
| 一、工资福利支出
| 223.2345
|
二、事业收入
| ?
| 津贴补贴
| 111.2828
|
三、经营收入
| ?
| 基本工资
| 87.4158
|
四、其他收入
| ?
| 奖金
| 3.78
|
?
| ?
| 失业保险
| 0.5856
|
?
| ?
| 医疗补助
| 8.5644
|
?
| ?
| 医疗保险
| 11.2545
|
?
| ?
| 工伤保险
| 0.2050
|
?
| ?
| 生育保险
| 0.1464
|
?
| ?
| 二、对个人和家庭的补助
| 23.359
|
?
| ?
| 住房公积金
| 22.027
|
?
| ?
| 遗属生活补助
| 1.332
|
?
| ?
| 三、商品和服务支出
| 101.8958
|
?
| ?
| 福利费
| 6.4246
|
?
| ?
| 工会经费
| 3.6712
|
?
| ?
| 公用经费
| 88.8
|
?
| ?
| 会议费
| 3
|
?
| ?
| 四、医疗卫生与计划生育
| 22.28
|
?
| ?
| 防治防疫专项经费
| 3
|
?
| ?
| 城乡综治及集镇管理等
| 13.36
|
?
| ?
| 其他计划生育事务
| 5.92
|
?
| ?
| 五、行政运行
| 97.704
|
?
| ?
| 乡镇专项经费
| 15
|
?
| ?
| 2014目标考核奖励
| 80.454
|
?
| ?
| 2015“五个一”活动经费
| 2.25
|
?
| ?
| 六、一般行政管理事务
| 41.8876
|
?
| ?
| 社工服务人员生活补助及社保
| 39.8376
|
?
| ?
| 社会工作志愿者经费
| 2.05
|
?
| ?
| 七、对村民委员会和党支部的补助
| 529.2526
|
?
| ?
| 公共服务专项资金
| 140
|
?
| ?
| 2014年离职村干部固定生活补助
| 14.6219
|
?
| ?
| 村组(社区)经费
| 374.6307
|
收入合计
| 1112.0285
| 八、其他共产党事务
| 5
|
用事业基金弥补收支差额
| ?
| 九、安全生产监管
| 2.68
|
上年结转和结余
| ?
| 十、义务兵优待金
| 64.735
|
收入总计
| 1112.0285
| 支出总计
| 1112.0285
|
附表2
部门财政拨款支出预(决)算表
单位:万元
科目
| 合计
| 基本
支出
| 项目
支出
| 备注
|
一、工资福利支出
| 223.2345
| 223.2345
| ?
| ?
|
津贴补贴
| 111.2828
| 111.2828
| ?
| ?
|
基本工资
| 87.4158
| 87.4158
| ?
| ?
|
奖金
| 3.78
| 3.78
| ?
| ?
|
失业保险
| 0.5856
| 0.5856
| ?
| ?
|
医疗补助
| 8.5644
| 8.5644
| ?
| ?
|
医疗保险
| 11.2545
| 11.2545
| ?
| ?
|
工伤保险
| 0.2050
| 0.2050
| ?
| ?
|
生育保险
| 0.1464
| 0.1464
| ?
| ?
|
二、对个人和家庭的补助
| 23.359
| 23.359
| ?
| ?
|
住房公积金
| 22.027
| 22.027
| ?
| ?
|
遗属生活补助
| 1.332
| 1.332
| ?
| ?
|
三、商品和服务支出
| 101.8958
| 101.8958
| ?
| ?
|
福利费
| 6.4246
| 6.4246
| ?
| ?
|
工会经费
| 3.6712
| 3.6712
| ?
| ?
|
公用经费
| 88.8
| 88.8
| ?
| ?
|
会议费
| 3
| 3
| ?
| ?
|
四、医疗卫生与计划生育
| 22.28
| ?
| 22.28
| ?
|
防治防疫专项经费
| 3
| ?
| 3
| ?
|
城乡综治及集镇管理等
| 13.36
| ?
| 13.36
| ?
|
其他计划生育事务
| 5.92
| ?
| 5.92
| ?
|
五、行政运行
| 97.704
| ?
| 97.704
| ?
|
乡镇专项经费
| 15
| ?
| 15
| ?
|
2014目标考核奖励
| 80.454
| ?
| 80.454
| ?
|
2015“五个一”活动经费
| 2.25
| ?
| 2.25
| ?
|
六、一般行政管理事务
| 41.8876
| ?
| 41.8876
| ?
|
社工服务人员生活补助及社保
| 39.8376
| ?
| 39.8376
| ?
|
社会工作志愿者经费
| 2.05
| ?
| 2.05
| ?
|
七、对村民委员会和党支部的补助
| 529.2526
| ?
| 529.2526
| ?
|
公共服务专项资金
| 140
| ?
| 140
| ?
|
2014年离职村干部固定生活补助
| 14.6219
| ?
| 14.6219
| ?
|
村组(社区)经费
| 374.6307
| ?
| 374.6307
| ?
|
八、其他共产党事务
| 5
| ?
| 5
| ?
|
九、安全生产监管
| 2.68
| ?
| 2.68
| ?
|
十、义务兵优待金
| 64.735
| ?
| 64.735
| ?
|
合计
| 1112.0285
| 348.4893
| 763.5392
| ?
|