2022年10月25日至12月16日,市审计局对园区党政两位主要领导任职期间经济责任履行情况进行了审计。2022年12月30日,审计组出具了《审计报告》。针对审计核查发现的问题,甘眉工业园区南区高度重视,赓即安排部署整改工作,严格按照审计整改要求和整改措施逐件逐项推进整改落实,确保整改工作取得实效。现将审计整改结果公布如下:
一、审计查出部分相关问题及其整改情况
1.针对审计核查反馈的“采购管理不规范”问题的整改情况
已完成整改。下一步将严格按照省委、省政府、市委、市政府关于采购管理的相关文件执行,履行采购手续、优化采购流程、明确责任分工,进一步提高采购管理的科学化、信息化水平。
2.针对审计核查反馈的“超标购置办公设备”问题的整改情况
已完成整改。下一步将加强审核和监督,严格按照采购标准执行,本着实际需要和勤俭节约为导向,杜绝出现超标准采购。
3.针对审计核查反馈的“库存现金核算不规范”问题的整改情况
已完成整改,在现金日记账中对管理不规范的备用金进行登记。下一步将强化会计核算,加强现金管理,严肃财经纪律,加强财务人员学习和教育,提高风险意识和业务水平。
4.针对审计核查反馈的“三供一业”资产未入账”问题的整改情况
已完成整改,对漏记资产进行了会计调整。下一步将督促下属国企规范资产管理,加强日常管理,定期盘点资产,盘活闲置资产,确保国有资产保值增值。
5.针对审计核查反馈的“应退未退保证金”问题的整改情况
已完成整改,对审计核查反馈的应退未退保证金,现已退还完毕。下一步将加强对往来款清理处置,按照合同约定退还相关保证金,保障中小企业利益。
特此公告
甘眉工业园区南区管理委员会
2024年1月15日