眉山市东坡区路政管理大队
2015年部门预算编制的说明
按照预算管理有关规定,目前部门预算的编制实行综合预算制度,即全部收入和支出都反映在预算中。
一、基本职能及主要工作
东坡区路政管理大队为全额拨款事业单位。主要负责全区公路路政管理工作。工作职责是:负责贯彻执行公路路政法律、法规和规章;负责管理和保护公路路产;实施公路路政巡查;对违反公路路政管理法律、法规、规章的行为,有权制止并依法进行处罚;与规划、国土、城建部门共同依法控制公路两侧建筑红线;审理从地下、地面、上空穿(跨)越公路的其它建筑设施事宜;核批公路的特殊占用及超限运输,对其实施行为进行监督检查;维护公路、公路渡口的养护、施工作业的正常秩序;法律、法规、规章规定的其他职权。
2015年,在区委、区政府及上级主管部门正确领导下,牢固树立“只争朝夕谋发展,全心全意为人民”的宗旨意识,围绕中心,服务大局,真抓实干,全面完成各项工作任务。
二、部门概况
东坡区路政管理大队为东坡区交通运输局下属事业单位。
三、收支预算总体情况
2015年眉山市东坡区路政管理大队收入预算总额为971.52万元,全部为当年财政拨款收入。相应安排支出预算971.52万元,其中:社会保障和就业支出 2.70万元、医疗卫生与计划生育支出9.16万元、交通运输支出949.20万元、住房保障支出10.46万元。
东坡区路政管理大队预算安排支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担全区公路路政管理的相关工作。
基本支出,是用于保障单位正常运转的日常支出,包括工资福利支出347.06万元,对个人和家庭的补助支出10.46万元,商品和服务支出33.6万元,共计391.12万元。
项目支出,是用于采购交通路政执法装备、超限检测仪器以及超限运输车辆卸货场建设,共计4项合计580.4万元。
四、按支出功能分类主要用于以下方面:
(一)社会保障和就业支出2.70万元,主要用于单位职工工伤、生育、失业保险基金的补助支出。
(二)医疗卫生与计划生育支出9.16万元,主要用于单位职工的医疗卫生的补助支出。
(三)交通运输支出949.20万元,用于卸货场建设、执法装备购置以及交通路政队员工资、福利费、工会经费及公用经费支出。
(四)住房保障支出10.46万元,主要用于单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金支出。
附表1:
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部门收支预算表
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单位:万元
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收 入
| 支 出
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项 目
| 预算数
| 项 目
| 预算数
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一、财政拨款
| 971.52
| 一、社会保障和就业支出
| 2.7
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二、事业收入
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| 二、医疗卫生与计划生育支出
| 9.16
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三、经营收入
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| 三、交通运输支出
| 949.2
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四、其他收入
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| 四、住房保障支出
| 10.46
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收入总计
| 971.52
| 支出总计
| 971.52
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附表2:
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部门财政拨款支出预算表
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单位:万元
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科 目
| 合 计
| 基本支出
| 项目支出
| 备 注
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一、社会保障和就业支出
| 2.7
| 2.7
| 0
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二、医疗卫生与计划生育支出
| 9.16
| 9.16
| 0
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| ?
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三、交通运输支出
| 949.2
| 368.8
| 580.4
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| ?
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四、住房保障支出
| 10.46
| 10.46
| 0
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合 计
| 971.52
| 391.12
| 580.4
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