东坡区统计局2025年部门预算编制说明
目录:
一、基本职能及主要工作
二、部门(单位)预算单位构成
三、收支预算说明
四、财政拨款收支情况说明
五、一般公共预算当年拨款说明
六、一般公共预算基本支出说明
七、“三公”经费安排情况说明
八、政府性基金预算收支情况说明
九、国有资本经营预算收支情况说明
十、其他重要事项说明
十一、名词解释
十二、附表
附表1、单位收支总表
附表1-1、单位收入总表
附表1-2、单位支出总表
附表2、财政拨款收支预算总表
附表2-1、财政拨款支出预算表(部门经济分类科目)
附表3、一般公共预算支出预算表
附表3-1、一般公共预算基本支出预算表
附表3-2、一般公共预算项目支出预算表
附表3-3、一般公共预算“三公”经费支出预算表
附表4、政府性基金支出预算表
附表4-1、政府性基金预算“三公”经费支出预算表
附表5、国有资本经营预算支出预算表
附表6、单位预算项目绩效目标表(2024年度)
单位情况
(一)基本职能
1.搜集、整理、提供基本统计资料,对全区国民经济和社会发展的基本情况进行统计分析、统计预测和统计监督,负责全区国民经济核算。
2.检查统计法律法规执行情况,查处和纠正各种违反统计法律法规的行为,维护统计数据的及时、准确和全面性。
3.检查、审定、管理、发布、出版本区的基本统计资料,发布全区国民经济和社会发展的统计公报。
4.会同有关部门组织完成重大的国情国力普查和专项调查、组织实施区域内各专业统计调查,完成上级统计部门布置的统计工作任务。
(二)2024年主要工作
今年以来,东坡区统计局围绕区委中心工作,夯实统计基层基础,持续提升统计服务,推进统计法治建设,确保各项统计工作任务全面完成。
1、围绕区委中心工作落实情况
全面完成“五经普”入户登记工作和数据审核工作。其中,“四上”单位上报801户,上报率100%;“四下”单位上报21232户,上报率100%;个体户抽样调查户数上报6209户,上报率100%。
2、本职工作开展情况
①主要经济指标情况。2024年全年,东坡区地区生产总值完成648.90亿元,同比增长5.8%。其中:第一产业增加值完成62.22亿元,增长2.5%;第二产业增加值完成271.43亿元,增长6.9%;第三产业增加值完成315.26亿元,增长5.6%。规上工业增加值全口径增长5.1%;固定资产投资全口径增长16.4%;全社会消费品零售总额完成239.84亿元,增长4.7%;农村居民人均可支配收入增长7.1%,城镇居民人均可支配收入增长4.9%,主要经济指标总体运行平稳。
②夯实统计基层基础工作。顺利完成统计云联网直报一套表综合试点和新旧平台过渡工作,在330家企业推广安装使用了电子台账。举办统计业务培训会30余场,培训1300余人次。落实眉山市东坡区《部门首席统计师管理办法(试行)》和《统计协统员管理办法(试行)》,全区5个主要经济主管部门均配备了首席统计师1名,镇(街道)已选配专(兼)职统计协统员8名。对全区16个镇(街道)现阶段使用的统计用区划代码和城乡属性码进行了全面核实修改更新。
③持续提升统计服务质效。撰写经济运行分析材料13篇,做好GDP测算、分乡镇GDP测算和分析。编印8册统计月报,每季度在政府门户网上对外公布主要经济数据,发布《2023年统计公报》。正在编印《2024年东坡区统计年鉴》。
④全面推进统计法治建设。利用党组会议、职工大会等,传达学习习近平法治思想、《统计法》等相关法律法规政策文件。将《统计法》及实施条例等纳入了党校、干部学院的法治工作教育培训课程,由统计局局长在干部培训班上进行授课。结合“9.20”“12.4”“12.8”等节日开展法治宣传活动,发放统计法律法规宣传资料2000余份。认真组织开展统计双随机执法检查工作,执法检查企业4个。
⑤凝心聚力抓实党的建设。按季度部署党建、党风廉政建设和反腐败工作,定期研判意识形态工作,强调局机关党风廉政建设工作20余次,开展集体廉政提醒谈话2次,对党员干部进行谈心谈话20余人次。扎实开展党纪学习教育,组织集体学习6次,开展专题研讨3次。全面推进巡察整改,如期完成制定的75个整改措施的整改工作,制定完善相关制度办法5个。
二、部门预算单位构成
眉山市东坡区统计局行政单位1个,下属2个事业单位,分别是:眉山市东坡区普查中心和眉山市东坡区社情民意调查中心。2024年末在职职工23人,其中:行政人员12人,事业人员8人,临聘人员3人;退休人员7人。
按照综合预算的原则,东坡区统计局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入为581.72万元,其中:一般公共预算拨款收入581.72万元;支出包括:支出包括一般公共服务支出484.14万元、社会保障和就业支出50.36万元、卫生健康支出22.03万元、住房保障支出25.18万元。我局2025年收支总预算581.72万元,比2024年收支预算总数减少179.15万元,主要原因是五经普项目经费减少。
(一)收入预算
东坡区统计局2025年收入预算为581.72万元,其中:一般公共预算拨款581.72万元,上年结转收入0万元,无政府性基金拨款收入。
(二)支出预算
东坡区统计局2025年支出预算581.72元,其中:基本支出400.10万元,项目支出181.62万元。
东坡区统计局2025年财政拨款收支总预算为581.72万元,比2024年财政拨款收支总预算减少179.15万元,主要原因是五经普项目经费减少。
收入为一般公共预算拨款收入581.72万元。支出包括:一般公共服务支出484.14万元,社保保障就业支出50.36万元,卫生健康支出22.03万元、住房保障支出25.18万元。
(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况
东坡区统计局2025年一般公共预算拨款收入581.72万元,比2024年减少179.15万元,主要原因是五经普项目经费减少。
(二)一般公共预算当年支出情况
一般公共服务支出484.14万元,占83.22%;社会保障和就业支出50.36万元,占8.66%;卫生健康支出22.03万元,占3.79%;住房保障支出25.18万元,占4.33%。
具体情况为:
1.一般公共服务支出财政事务行政运行2025年预算数为215.06万元,主要用于机关及下属事业单位人员工资、日常运转支出。
2.一般公共服务支出财政事务专项统计业务2025年预算数为85万元,主要用于完成专项统计调查业务、名录库、统计分析、统计监督等年度项目支出。
3.一般公共服务支出财政事务专项普查活动2025年预算数为90万元,主要用于全国第五次经济普查委托业务费、“两员补贴”等工作经费。
4.一般公共服务支出财政事务一般行政管理事务2025年预算数为6.62万元,主要用于第一书记下乡工作补贴、走基层、结对帮扶等工作经费。
5.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2025年预算数为33.58万元,主要用于机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
6.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)2025年预算数为16.79万元,主要用于机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。
7.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)2025年预算数为9.77万元,主要用于行政单位(含实行公务员管理的事业单位)基本医疗保险缴费经费。
8.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)2025年预算数为5.97万元,主要用于事业单位基本医疗保险缴费经费。
9.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2025年预算数为25.18万元,主要用于按人力资源和社会保障部、财政部规定的比例为职工缴纳的住房公积金。
10.一般公共服务支出财政事务事业运行2025年预算数为83.26万元,主要用于事业单位的基本支出。
11.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)2025年预算数为6.30万元,主要用于公务员医疗补助。
12.一般公共服务支出其他共产党事务支出2024年预算数为4.20万元,主要用于基层党组织日常运转支出。
东坡区统计局2025年一般公共预算基本支出400.10万元,其中:人员经费342.16万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、住房公积金等支出。公用经费57.94万元,主要包括:办公费、工会经费、邮电费、水费、电费、公务接待费、公车运维费、其他商品和服务支出等。
东坡区统计局2025年“三公”经费财政拨款预算数4.50万元,其中:公务接待费4.50万元,公务用车购置及运行维护费0万元。2025年东坡区统计局年初部门预算暂不编列因公出国(境)经费,执行中确需安排出国(境)任务和计划的,按照“一事一议”的方式报区政府批准后安排经费。
公务接待费比2024年减少。2025年公务接待费主要用于执行接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费。
公务用车购置及运行维护费与2024年预算持平。单位现有公务车辆0辆。2025年安排公务用车购置费及运行维护费0万元。
东坡区统计局2025年“三公”经费预算情况表
单位:万元
单位名称
当年财政拨款预算安排
合计
因公出国(境)费用
公务用车购置及运行费
公务接待费
小计
公务用车购置费
公务用车运行费
4.50
东坡区统计局(机关)
东坡区统计局2025年没有政府性基金预算安排的收入和支出。
东坡区统计局2025年没有国有资本经营预算安排的收入和支出。
(一)机关运行经费情况
2025年,东坡区统计局运行经费财政拨款预算为57.94万元,比2024年预算减少1.03万元,主要原因是办公经费减少。
(二)政府采购情况
东坡区统计局2025年政府采购预算共计3.44万元,其中:公务用车购置0万元,公车运行维护的保险、加油、维修0万元,便携式计算机、办公家具等3.44万元。
(三)国有资产占用情况
截至2024年底,东坡区统计局所属各预算单位共有公务用车车辆0辆。单位价值100万以上大型设备0套。2025年部门预算未安排购置车辆和价值100万元以上的大型设备购置。
(四)项目绩效目标设置情况
1.部门整体的绩效目标
在今年收支预算内,围绕区委、区政府中心工作和统计职能职责开展工作,一是夯实统计基层基础,继续加大对经济新常态监测力度,提升统计服务;二是强化统计法律宣传和统计监督;三是加强统筹谋划,全力做好五经普收尾工作。
2.部门所有项目的绩效目标
第五次全国经济普查经费绩效目标:保障全区第五次全国经济普查后续工作正常开展,为全区经济高质量发展打下坚实基础。
专项统计调查业务经费(含名录)绩效目标:进一步加强党对统计工作领导,提升统计服务能力和水平,推进依法治统,加强统计改革创新,保障全区统计调查正常开展。
“走基层、结对帮扶、服务群众”工作组经费绩效目标:保障走基层工作正常开展。
第一书记下乡工作补贴绩效目标:保障第一书记下乡工作正常开展。
对预算公开信息中涉及专项名词进行解释。
(一)一般公共预算拨款收入:指市级财政当年拨付的资金。
(二)基本支出:指为保证机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
(三)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(四)三公”经费:纳入市财政局预算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
(五)机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。
(六)一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行(项):反映行政单位的基本支出。
(七)一般公共服务支出(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项):反映行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。
(八)一般公共服务支出(类)财政事务(款)事业运行(项):反映事业单位的支出。
(九)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
(十)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
(十一)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):反映财政部门安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。
(十二)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。
(十三)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。