按照《中华人民共和国审计法》的规定和相关工作安排,眉山市东坡区审计局对眉山市东坡区交通运输局(以下简称区交通运输局)2023年度预算执行及其他财政财务收支情况进行了审计。现将审计结果及整改情况公告如下:
一、基本情况
审计结果表明,2023年度区交通运输局能够按照年度工作计划和相关规定编制部门预算和决算,财政财务收支基本符合国家财经纪律的规定。但是,本次审计也发现区交通运输局在国有资产资源管理、项目支出绩效管理等方面还存在问题,需进一步改进。
二、审计发现的主要问题
(一)新增公路资产未进行会计核算,同时未纳入四川省行政事业性国有资产管理信息系统进行信息化管理。
(二)2023年入账的部分通用办公设备价格超上限标准,涉及固定资产6项,超标准金额10300元。
(三)固定资产账实不符,且未按相关规定定期清查盘点。
(四)项目预算绩效目标调整程序不合规。
(五)挤占下属事业单位资金。
三、审计处理和整改情况
对上述问题,眉山市东坡区审计局已依法出具审计报告,提出具体处理意见并从国有资产资源管理、预算执行管理两方面提出针对性的审计建议。截至公告日,审计发现的上述问题,区交通运输局已按相关要求进行了整改。