目录:
1.单位基本职能及主要工作(单位基本职能和2021年主要工作等)
2.部门概况(部门主要情况,在职、退休人员数等)
3.收支预算情况(2021年部门收支总预算,一般公共预算收支情况及变化原因,一般公共预算支出情况明细,政府性基金预算收支情况,国有资本经营预算收支情况)
4.机关运行经费及“三公”经费情况
5.其他重要事项
6.专业名词解释
附件:2021年部门预算公开表
1.部门预算收支总表
1-1部门预算收入总表
1-2部门预算支出总表
2.财政拨款收支预算总表
2-1财政拨款支出预算表(政府经济分类科目)
2-2财政拨款支出预算表(部门经济分类科目)
3.一般公共预算支出总表
3-1一般公共预算基本支出预算表(部门经济分类)
3-2一般公共预算项目支出预算表
3-3一般公共预算“三公”经费支出预算表
4.政府性基金预算表
4-1政府性基金“三公”经费支出预算表
5.政府采购预算表
一、基本职能及主要工作
(一)基本职能
1、贯彻实施国家和省、市有关工业经济、信息化和无线电管理的方针、政策和法律、法规。负责牵头组织对国家、省、市重大工业经济政策实施情况进行督查。
2、负责对全区工业企业实施行业管理,拟订全区有关工业经济、信息化和无线电管理的发展规划、年度计划和政策措施并组织实施。
3、监测、分析全区经济运行态势和质量,建立全区工业经济运行预警机制。
4、负责电力、煤炭、成品油、天然气等重要物资综合调控、紧急调度和交通运输协调工作。
5、承办年度工业经济目标责任考核。
6、负责全区企业技术改造投资管理,拟订全区企业技术改造投资发展规划、年度计划、政策措施并组织实施。核准、备案规划内全区企业技术改造项目,并对重点技改项目实施监管。
7、负责全区企业技术创新体系建设,拟订全区企业技术创新的发展规划、年度计划、政策措施并组织实施。负责企业技术中心申报、认定和建设管理工作。
8、负责全区产业园区建设发展的牵头服务、管理和目标考核工作,拟订并组织实施产业园区、产业集群发展规划和意见措施。
9、负责全区工业和信息化领域的节能降耗、清洁生产和资源节约与综合利用工作。
10、负责推进全区企业信用制度建设,负责中小企业信用担保和融资体系建设并实施行业监管,负责制订工业发展资金等财政专项资金使用计划。
11、承办区委、区政府交办的其他事项。
(二)2021年主要工作
1、实施企业有计划精准培育。一是扶持好重点企业。做实区级领导、区级部门联系服务企业制度,实时监测、“一企一策”扶持30户重点企业做大做强,推动企业加速释放产能,形成全区工业发展支撑,力争年税收亿元以上企业突破2户。二是培育好小微企业。开展规下企业大摸排、大走访,有的放矢做好入规前期准备工作,力争全年新入规企业5户以上。三是处置好僵尸企业。摸清闲置工业企业资产家底,优先推荐招商引资项目利用闲置资产,同时,督促企业转型升级,寻求新突破、新经济增长点。
2、保障招大引强落户落地。一是招大引强。紧扣我区泡菜食品、生物医药、机械电子三大主导产业,全力招引一批体量大、投入产出高、品牌效应好的企业,对产业发展有支撑、有引领、有主导的重特大项目,并跟踪督促企业快履约、快开工、快投产,力争引进一个重点项目、打造一个重点产业、形成一个新的增长点。二是技改升级。以企业改造提升为重点,大力引导企业实施以自动化、智能化、信息化和新装备、新工艺、新材料、新产品为主的“三化四新”技术改造行动,加大有效投入,推动传统产业转型升级,提升工业发展质量。三是快速推进。聚焦全区十大重点工业项目,实施项目交办督办、企业服务110快办、挂图作战、三比三看等系列项目推进制度,全力推动项目快建快投,形成更多实物量。全力推进千禾味业年产60万吨调味品生产线、国为二期等重点项目建设,确保项目早建成、早投产、早达产。 3、高效优化企业服务。一是要快行动。建立完善区领导、局机关干部联系服务企业机制,逐户走访负增长、停产及半停产企业,“一企一策”推动企业尽快复工复产或“腾笼换鸟”;二是要快见效。大力宣传减税降费和市、区扶持工业企业发展的相关政策,让政策落地生根,让营商环境再优化,增强企业的获得感,增加企业的发展信心。
4、高效促进绿色发展。一是引导和督促企业积极采用高效可靠的水处理技术工艺,有效提升水循环利用率,降低单位产品用水量。督促涉水安装流量计,加强水和能源的管理,创建节水节能型企业;二是鼓励企业开展清洁生产审核工作。三是推动企业创建国家和省市绿色工厂。四是继续推进泡菜企业高浓度盐水治理。
5、高效推进信息化建设。一是坚持以电子信息产业发展为重点,以传统产业信息化发展为根本,加快推进电子信息产业企业发展,电子信息核心产业基础正在夯实。重点加快推进通信元器件、通信设备等产业的培育发展。二是继续推进电子信息类项目引进。把推进电子信息类项目招引作为发展信息化的核心任务来抓。三是继续推进传统制造业的信息化转型。积极引导企业智能制造发展,推进智能制造技术装备、核心支撑软件、工业互联网等系统集成应用,培育推广智能制造新模式,推广应用工业机器人,培育智能工厂、数字化车间,推进重点领域智能转型,促进相关企业信息化改造。四是加快“万企上云”,推动企业使用云平台的各类资源,提高资源配置效率,降低企业信息化建设成本。五是继续推进通信网络基础设施建设。根据《关于眉山市促进5G发展的意见》,逐步推进东坡区5G基础设施建设,不断完善信息化通信网络基础设施,确保信息网络基础设施发展水平。六是强化网络、数据安全保障。建立健全网络安全、数据安全保障体系,提升网络安全风险防范和数据流动监管水平,加强网络安全监督检查。
6、高效履行监管责任。一是对工业企业的安全检查重点转向对企业安全生产主体责任落实情况的检查,督促企业认真做好“五落实”“五到位”,督促企业认真开展日常隐患排查治理工作。二是着重检查企业管理人员对安全生产职责的履行情况。在全区工业领域推行安全生产“清单制”管理工作。通过“清单制”管理,厘清各部门、各岗位的安全生产职责,逐步提升企业安全生产管理水平。三是加大培训力度,将企业法人纳入年度安全生产培训计划,提升企业发生对安全生产的思想认识和知识水平。每季度对全区规上工业企业进行一次安全生产综合培训。加大泡菜行业、化工行业及危化品领域、饲料行业、有限空间作业等专项安全生产培训力度。
7、高效推动要素保障。一是引导和督促企业积极采用高效可靠的水处理技术工艺,有效提升水循环利用率,降低单位产品用水量。督促涉水企业安装流量计,加强水和能源的管理,创建节水节能型企业;二是鼓励企业开展清洁生产审核工作。三是推动企业创建国家和省市绿色工厂。四是继续推进泡菜企业高浓度盐水治理。五是加大要素服务保障,优化企业营商环境。在技术改造、信息化平台建设、智能化生产、产学研、融资贷款等方面予以重点支持并及时兑现各类扶持资金。
8、高效清廉务实担当。一是着力夯实理论基础,不断加强政治思想建设,切实增强“四个意识”,坚定“四个自信”,做到“两个维护”。二是着力强化责任担当,切实树牢宗旨意识。坚持以人民为中心的服务理念,着力增强服务人民、服务发展、服务大局、服务企业的综合能力。三是着力加强党风廉政建设和队伍建设,坚守廉洁底线。经常性地开展谈心谈话、廉政谈话,始终做到警钟长鸣。四是加强工作督导检查力度,做到事事有回应,件件抓落实。
二、部门概况
眉山市东坡区经信局下属二级预算单位2个,分别为区节能监察中心和乡企校。2020年末在职职工30人,其中:行政人员14人,事业人员11人,临聘人员5人。退休人员39人。
三、收支预算情况
(一)2021年收支总体情况按照综合预算的要求,眉山市东坡区经济和信息化局2021年收入预算为3987.2482万元,按照收支平衡的原则安排支出预算为3987.2482万元,其中基本支出347.6676万元,项目支出3639.5806万元。
(二)一般公共预算收支情况及增减变化说明
区经信局2021年一般公共预算收入713.2848万元,具体如下:一般公共服务支出616.56万元,社会保障和就业支出39.0258万元,卫生健康支出15.5922万元,住房保障支出42.1067万元
区经信局2021年一般公共预算收支比2020年增加57.4848万元,原因是增加重点项目建设增加。
具体情况为:
行政运行201(类)03(款)01(项)2021年预算数为616.56万元,主要用于机关及下属事业单位人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出,主要包括安全生产、经济运行监测、淘汰落后产能、大数据建设等项目。
社会保障和就业208(类)05(款)05-06(项)2021年预算数为39.0258万元,主要用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳社会保障缴费 。
卫生健康210(类)11(款)01-02(项)2021年预算数为15.5922万元,主要用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳医疗保险缴费。
住房保障221(类)02(款)01(项)2021年预算数为42.1067万元,主要用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。
(三)政府性基金预算支出情况及增减变化说明
区经信局政府性基金收入为32739635元。
(四)国有资本经营预算支出情况及增减变化说明
区经信局国有资本经营收入为0元。
四、机关运行经费安排情况说明
区经信局2021年预算安排机关运行经费82.3573万元,其中:办公费12万元,水费2万元,电费2万元,邮电费5万元,物业管理费0万元,差旅费24万元,维修费2万元,会议费2万元,培训费0.6万元,公务接待费5万元,其他交通费用11.62万元,工会经费2.97万元,福利费5.1974万元,公务用车运行维护费5万元,因公出国境费0万元,其他商品和服务支出2.97万元。
五、“三公”经费情况
2021年“三公”经费预算数10万元,其中:因公出国(境)经费0万元,公务接待费5万元,公务用车购置及运行维护费5万元。
因公出国(境)经费与2020年预算持平。
公务接待费经费与2020年预算持平 。主要用于安全生产检查、经济运行等相关接待费用。
公务用车运行维护费与2020年预算持平。
单位现有公务用车1辆。2021年未安排公务用车购置费。2021年安排公务用车运行维护费5万元,用于1辆公务用车燃油、过路(桥)、维修、保险等方面支出,主要用于安全生产检查公务。
眉山市东坡区经信局2021年“三公经费”预算情况表
单位:万元
单位名称
当年财政拨款预算安排
合计
因公出国(境)费用
公务用车购置及运行费
公务接待费
小计
公务用车购置费
公务用车运行费
10
0
5
区经信局
六、其他重要事项说明
(一)项目绩效目标
详细见附件。
(二)国有资产占用情况
区经信局位于区政府3楼,占有办公室16间,256平方米。2021年计划采购部分电脑、打印机、空调等设备。
(三)政府采购情况
区经信局2021年政府采购计划为0。
七、专业名词解释
1、财政拨款收入:财政当年拨付的资金
2、事业收入:事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入
3、其他收入:除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入
4、基本支出:保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的公用支出
5、项目支出:在基本支出外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出
6、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用
7、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
眉山市东坡区经济和信息化局
2021年1月14日