根据《2023年度预算执行及其他财政财务收支情况审计报告》(眉东审报〔2024〕1号),反馈我局在国有资产资源管理、落实“习惯过紧日子”要求和财经纪律执行3个方面7个具体问题,我局高度重视审计反馈问题,立即制定整改方案,统筹推进问题整改落实,现将整改落实情况进行公示。
一是强化各股室沟通协调,做好各环节的业务分工;明确项目各阶段资料数据收集汇总,定时对当年完工项目做好资产管理填报。
二是加强采购相关政策法规学习,严格按照《中华人民共和国政府采购法》《眉山市财政局市级行政事业单位通用办公设备和办公家具配备标准》通知等文件相关程序、规定、标准进行采购;严格按一体化采购平台的限价标准组织办公用品采购,杜绝超标准采购情况出现。
三是举一反三完成固定资产的审查纠错工作,做到账实相符;强化固定资产的专人管理,明确任务压实责任,做好固定资产管理和清查工作。
四是抓好制度学习,提高业务人员的专业技术水平;细化项目预算绩效调整流程,按细审核严把关的要求做好绩效目标调整工作,做到客观真实的反应项目绩效评价。
五是用制度强化预算支出管理,2024年借调人员涉及的公用经费,下属单位均通过预算调剂方式经区财政审核后将公用经费指标调剂至我局,杜绝了再出现挤占下属事业单位工程项目资金的情况。
截至目前,审计反馈的7个问题已全部整改到位,我局在以后工作中将针对问题举一反三,杜绝相同或类似问题再次出现。