2014年部门预算编制的说明

责任编辑:区交通运输局 文章来源:区交通运输局 发布日期:2014-11-04 点 击 量:

  关于眉山市东坡区交通运输局2014年部门预算编制的说明

按照预算管理有关规定,目前部门预算的编制实行综合预算制度,即全部收入和支出都反映在预算中。

一、 基本职能及主要工作

贯彻执行国家有关交通运输行业的方针、政策和法律、法规;拟定全区交通运输规范性文件草案,负责本系统、本部门依法行政工作,落实行政执法责任制;承担道路、水路交通运输市场监管责任;承担水上交通安全监管责任;负责提出公路、水路固定资产投资规模和方向、区财政性资金安排建议,按照规定权限审批、核准省、市、区规划内和年度计划规模内固定资产投资项目;承担公路、水路建设市场监管责任;指导公路、水路行业安全生产和应急管理工作;负责公路、水路有关涉外工作,开展对外经济技术交流与合作,指导全区交通运输行业招商引资和利用外资工作;承担区政府公布的有关行政审批事项;承办区政府交办的其他事项。

2014年,在区委、区政府的正确领导下,眉山市东坡区交通运输局牢固树立“只争朝夕谋发展,全心全意为人民服务”的宗旨意识,围绕中心,服务大局,真抓实干,全面完成各项工作任务。

二、 部门概况

眉山市东坡区交通运输局系一级预算单位,是行政单位。

三、 收支预算总体情况

2014年眉山市东坡区交通运输局收入预算总额为13130.1018 万元,均系当年财政拨款收入。相应安排支出预算13130.1018万元,其中:一般公共服务92.1958万元,社会保障和就业 10万元,医疗卫生 8万元,住房保障支出 12万元,项目支出13007.906万元。

四、 支出预算安排情况

眉山市东坡区交通运输局预算安排支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担交通运输事业发展相关工作。

基本支出,是用于保障眉山市东坡区交通运输局机关正常运转的日常支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

项目支出,是用于保障眉山市东坡区交通运输局机关为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出。

按支出功能分类主要用于以下方面:

(一)一般公共服务92.1958万元,主要用于机关人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出。

(二)社会保障和就业10万元,主要用于机关离退休人员支出。

(三)医疗卫生8万元,主要用于机关按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。

(四)住房保障支出12万元,用于机关按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

(五)项目支出13007.906万元,其中用于项目前期工作经费600万元,交通安保工程及道路桥梁日常养护600万元,眉青快速通道新建工程1900万元 ,生命通道工程-松江镇山吧坝村桥梁建设180万元,五座漫水桥改造工程600万元,岷东大道与遂资眉高速公路永寿出口连接线工程3000万元,岷东大道土地至彭山段新建工程征地拆迁经费5000万元,其他道路、桥梁维修、改造及新建工程1127.906万元。