一、基本职能及主要工作
(一)负责制定党务政务服务中心各项规章制度、管理办法,并组织实施;负责中心项目管理、办件管理、并联审批、代办服务、电子政务大厅及网络管理工作。
(二)负责对服务窗口、工作人员的管理和考核。
(三)负责受理公民、法人或其他组织对进入服务中心提供政务服务的工作人员违纪违法行为的投诉举报,并移送有关机关查处。
(四)承办区政府交办的其他工作。
二、部门概况
区党务政务服务中心属于行政单位,下属事业单位1个。
三、收支决算总体情况
2016年本年收入合计310.21万元,其中:财政拨款收入310.21万元,占100%。2016年本年支出合计310.21万元,其中:基本支出290.09万元,占94%;项目支出20.12万元,占6%。
四、财政拨款收支决算情况
2016年度财政拨款收支总决算310.21万元。与2015年相比,财政拨款收、支总计增加51.4万元,增长20%。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2016年度一般公共预算财政拨款支出310.21万元,占本年支出合计的100%。与2015年相比,一般公共预算财政拨款增加51.4万元,增长20%。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2016年一般公共预算财政拨款支出310.21万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出296.07万元,占95%;教育支出0.12万元,占0.04%;社会保障和就业支出0.38万元,占0.12%;医疗卫生支出6.18万元,占2%;住房保障支出7.46万元,占2.84%。
(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务支出201:2016年决算数为296.07万元,完成预算的100%。
2.教育支出205:2016年决算数为0.12万元,完成预算的100%。
3.社会保障和就业支出208:2016年决算数为0.38元,完成预算的100%。
4.医疗卫生与计划生育支出210:2016年决算数为6.18万元,完成预算的100%。
5.住房保障支出221:2016年决算数为7.46万元,完成预算的100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况
2016年一般公共预算财政拨款基本支出290.09万元,其中:人员经费147.73万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。
公用经费142.36万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况
(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2016年度“三公”经费财政拨款支出决算为1.90万元,完成预算100%,其中:因公出国(境)费支出决算为0万元;公务用车购置及运行维护费支出决算为1.65万元,完成预算的100%;公务接待费支出决算为0.25万元,完成预算的100%。
2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少1.87万元,下降50%,其中:公务用车购置及运行维护费支出决算减少0.5万元,下降23%;公务接待费支出决算减少1.37万元,下降85%。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出决算1.65万元,占87%;公务接待费支出决算0.25万元,占13%。
1.因公出国(境)经费
2016年因公出国(境)费0万元。
2.公务用车购置及运行维护费
2016年公务用车购置及运行维护费1.65万元,其中:
公务用车运行维护费支出1.65万元。主要用于开会、下乡等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3.公务接待费
2016年公务接待费0.25万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待1批次,14人,共计支出0.25万元。