按照预算管理有关规定,目前部门预算的编制实行综合预算制度,即全部收入和支出都反映在预算中。
一、基本职能及主要工作
(一)主要职责:负责制定党务政务服务中心各项规章制度、管理办法、并组织实施;负责中心项目管理、办件管理、并联审批、代办服务、电子政务大厅及网络管理工作;负责对服务窗口、工作人员的管理和考核;负责受理公民、法人或其他组织对进入党务政务服务中心提供党务政务服务的工作人员违法违纪行为的投诉举报,并移送有关机关查处;承办区政府交办的其他工作。
(二)主要工作:一是积极打造“五星级”党务政务服务中心。二是强力推进全省“一体化”政务服务平台工作开展。三是加大“12345”服务热线宣传力度。四是继续深化行政审批制度改革。五是创新服务方式,不断强化服务企业能力。六是加强便民服务体系建设。
二、部门概况
机构情况:区党务政务服务中心属于行政单位,内设综合股、督查股、业务审批股3个股室,有下属事业单位1个。
人员情况:在编在职13人,其中公务员8人,机关工勤1人,事业管理4人。
三、收支预算总体情况
2018年区党务政务服务中心收入预算总额为374.4424万元,全部为当年财政拨款收入。相应安排支出预算374.4424万元,其中:一般公共服务351.9038万元,社会保障和就业6.4455万元,医疗卫生与计划生育2.6031万元,住房保障支出13.4900万元。
四、支出预算安排情况
区党务政务服务中心预算安排支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担党务政务服务热线事业发展相关工作。
基本支出,是用于保障政务中心机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
项目支出,是用于保障党务政务服务中心机关、政务(电子)运行大厅、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出。
按支出功能分类主要用于以下方面:
(一)一般公共服务351.9038万元,主要用于机关及下属事业单位人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出。
(二)社会保障和就业6.4455万元,主要用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险等支出。
(三)医疗卫生与计划生育2.6031万元,主要用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳公务员医疗补助等支出。
(四)住房保障支出13.4900万元,用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。
附件:眉山市东坡区党务政务服务中心2018年部门预算公开附表
眉山市东坡区党务政务服务中心
2018年2月7日