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公开时间:2019年9月29日
第一部分部门概况4
一、基本职能及主要工作4
二、机构设置3
第二部分2018年度部门决算情况说明3
一、收入支出决算总体情况说明3
二、收入决算情况说明3
三、支出决算情况说明3
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明3
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明3
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明3
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明3
八、政府性基金预算支出决算情况说明3
九、国有资本经营预算支出决算情况说明3
十一、其他重要事项的情况说明3
第三部分名词解释3
第四部分附件3
第五部分附表3
一、收入支出决算总表3
二、收入总表3
三、支出总表3
四、财政拨款收入支出决算总表3
五、财政拨款支出决算明细表(政府经济分类科目)3
六、一般公共预算财政拨款支出决算表3
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表3
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表3
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表3
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表3
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表3
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表3
十三、国有资本经营预算支出决算表3
第一部分部门概况
一、基本职能及主要工作
(一)主要职能。一是为区本级国有投资工程项目招投标活动提供服务,为涉及公共安全的非政府性投资工程项目提供有形交易市场;二是受委托组织实施政府采购项目。三是为国有土地使用权、矿产资源开采权出让、国有资产和特许经营权转让活动以及农村产权交易活动提供有形交易市场。四是为有关监督部门参与监督,各类中介(代理)服务机构进场交易提供条件;五是负责制定进入我中心项目的有关交易规定,维护招投标交易场所内活动秩序;六是承办区政府、区公管委安排的其他工作。
(二)2018年重点工作完成情况。2018年,眉山市公共资源交易中心东坡区分中心紧紧围绕区委区政府中心工作,以优化服务为主线,强化内部管理,创新服务举措,规范交易行为,提高工作效率,截止12月底,共成功组织各类交易项目313项,涉及交易额571938.03万元,增收节资40253万元,为区财政创非税性收入523963万元。
二、机构设置
眉山市公共资源交易中心东坡区分中心为区政府直属正科级事业单位,经费形式为核定收支、定额(定项)补助;设立综合股、财务股、工程招标服务股、采购股、土地(矿权、农村产权)交易股5个内设机构。
第二部分2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2018年度收、支总计335.48万元。与2017年相比,收、支总计各减少23.37万元,下降6.5%。主要原因是一般公共服务支出减少。
二、收入决算情况说明
2018年本年收入合计335.48万元,其中:一般公共预算财政拨款收入298.98万元,占89%;政府性基金预算财政拨款收入36.5万元,占11%;国有资本经营预算财政拨款收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。
三、支出决算情况说明
2018年本年支出合计335.48万元,其中:基本支出298.98万元,占89%;项目支出36.5万元,占11%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2018年财政拨款收、支总计各335.48万元。与2017年相比,财政拨款收、支总计各减少23.37万元,下降6.5%,主要原因是一般公共服务支出减少。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2018年一般公共预算财政拨款支出298.98万元,占本年支出合计的89%。与2017年相比,一般公共预算财政拨款减少59.87万元,下降16.68%。主要变动原因是2017年房租费纳入一般公共预算财政拨款收入,而2018年的房租单独列入了政府性基金预算财政拨款收入。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2018年一般公共预算财政拨款支出298.98万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出272.57万元,占91.17%;教育支出(类)1.65万元,占0.55%;科学技术(类)支出0万元,占0%;社会保障和就业(类)支出1.01万元,占0.34%;医疗卫生支出8.65万元,占2.89%;住房保障支出15.10万元,占5.05%。
(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2018年一般公共预算支出决算数为298.98万元,完成预算100%。其中:
1.一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)事业运行(项):支出决算为67.45万元,完成预算100%;行政运行(项):支出决算为205.12万元,完成预算100%。
2.教育(类)进修及培训(款)干部教育(项):支出决算为1.65万元,完成预算100%。
3.社会保障和就业(类)财政对其他社会保险基金的补助(款)财政对失业保险基金的补助(项):支出决算为1.01万元,完成预算100%。
4.医疗卫生与计划生育(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项):支出决算为8.65万元,完成预算100%。
5.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):支出决算为15.10万元,完成预算100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2018年一般公共预算财政拨款基本支出298.98万元,其中:
人员经费190.15万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费108.83万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2018年“三公”经费财政拨款支出决算为2.51万元,完成预算31.38%,决算数小于预算数的主要原因是中心厉行节约,严格执行公务接待、公务用车相关制度,严格控制接待人数和费用,从严控制公务用车出行次数和费用。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2018年“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出决算1.63万元,占65%;公务接待费支出决算0.89万元,占35%。具体情况如下:
1.因公出国(境)经费支出0万元,完成预算0%。全年安排因公出国(境)团组0次,出国(境)0人。
2.公务用车购置及运行维护费支出1.63万元,完成预算33.96%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2017年减少0.8万元,下降32.92%。主要原因是中心厉行节约,严格执行公务用车相关制度,从严控制公务用车出行次数和费用。
其中:公务用车购置支出0万元。截至2018年12月底,单位共有公务用车1辆,其中:轿车1辆。
公务用车运行维护费支出1.63万元。主要用于招投标服务、联系乡镇等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3.公务接待费支出0.89万元,完成预算27.81%。公务接待费支出决算比2017年增加0.36万元,增长67.92%。主要原因是接待全市各区县交易中心来访学习人次增加。
主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待3批次,41人次(不包括陪同人员),共计支出0.89万元,具体内容包括:接待青神县交易中心一行来访学习、接待全市各区县交易中心开展内控风险调研、接待全市各区县交易中心开展网络安全知识培训。其中:
外事接待支出0万元,其他国内公务接待支出0.89万元,主要用于接待全市各区县交易中心来访学习。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2018年政府性基金预算拨款支出36.5万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2018年国有资本经营预算拨款支出0万元。
十、预算绩效情况说明
(一)预算绩效管理工作开展情况。
本单位在年初预算编制阶段并未组织对单个项目开展预算事前绩效评估。
(二)部门开展绩效评价结果。
本单位2018年未进行以部门为主体开展的重点绩效评价。
十一、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出情况
2018年,眉山市公共资源交易中心东坡区分中心机关运行经费支出272.57万元,比2017年减少47万元,下降14.71%。主要原因是2017年的房租费纳入了一般公共预算财政拨款收入,而2018年的房租单独列入了政府性基金预算财政拨款收入。
(二)政府采购支出情况
2018年,眉山市公共资源交易中心东坡区分中心政府采购支出总额0万元。
(三)国有资产占有使用情况
截至2018年12月31日,眉山市公共资源交易中心东坡区分中心共有车辆1辆,其中:部级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆,单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。
第三部分名词解释
1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…(二级预算单位事业收入情况)等。
3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…(二级预算单位经营收入情况)等。
4.其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…(收入类型)等。
5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配:指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
8、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.一般公共服务(类)…(款)…(项):指……。
10.外交(类)…(款)…(项):指……。
11.公共安全(类)…(款)…(项):指……。
12.教育(类)…(款)…(项):指……。
13.科学技术(类)…(款)…(项):指……。
14.文化体育与传媒(类)…(款)…(项):指……。
15.社会保障和就业(类)…(款)…(项):指……。
16.医疗卫生与计划生育(类)…(款)…(项):指……。
17.节能环保(类)…(款)…(项):指……。
18.城乡社区(类)…(款)…(项):指……。
19.农林水(类)…(款)…(项):指……。
20.交通运输(类)…(款)…(项):指……。
21.资源勘探信息等(类)…(款)…(项):指……。
22.商业服务业(类)…(款)…(项):指……。
23.金融(类)…(款)…(项):指……。
24.国土海洋气象等(类)…(款)…(项):指……。
25.住房保障(类)…(款)…(项):指……。
26.粮油物资储备(类)…(款)…(项):指……。
……
……
……
(解释本部门决算报表中全部功能分类科目至项级,请参照《2018年政府收支分类科目》增减内容。)
27.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
28.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
29.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
30.“三公”经费:指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
31.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
32.……。
(名词解释部分请根据各部门实际列支情况罗列,并根据本部门职责职能增减名词解释内容。)
第四部分附件无
第五部分附表
一、收入支出决算总表
二、收入总表
三、支出总表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表(政府经济分类科目)
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算支出决算表