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2018年度眉山市东坡区应急管理局部门决算公开

责任编辑:东坡区应急管理局 文章来源:东坡区应急管理局 发布日期:2019-09-25 点 击 量:
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公开时间:2019829

 

第一部分 部门概况. 4

一、基本职能及主要工作. 4

二、机构设置. 4

第二部分 2018年度部门决算情况说明. 5

一、入支出决算总体情况说明. 5

二、入决算情况说明. 5

三、出决算情况说明. 5

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明. 6

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明. 6

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明. 8

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明. 8

八、政府性基金预算支出决算情况说明. 10

九、 有资本经营预算支出决算情况说明. 10

一、其他重要事项的情况说明. 14

第三部分 词解释. 16

四部分 附件. 19

附件1 19

附件2 21

五部分 附表. 22

一、收入支出决算总表. 22

二、收入总表. 22

三、支出总表. 22

四、财政拨款收入支出决算总表. 22

五、财政拨款支出决算明细表(政府经济分类科目). 22

六、一般公共预算财政拨款支出决算表. 22

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表. 22

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表. 22

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表. 22

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表. 22

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表. 22

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表. 22

十三、国有资本经营预算支出决算表. 22

 


 

第一部分 部门概况

 

一、基本职能及主要工作

(一)主要职能。

东坡区应急管理局是承担全区安全生产综合监督管理的区政府直属部门,同时履行区安全生产委员会办公室的日常事务。

1.贯彻落实安全生产的法律、法规、规章和政策;研究提出全区安全生产政策建议和规划,受委托拟订全区安全生产方面的重大工作政策、重要文件并组织实施;分析和预测全区安全生产形势,发布全区安全生产信息;研究、协调和解决安全生产中的重大问题;组织指导全区安全生产新闻和宣传工作。

2.承担全区安全生产综合监督管理责任。监督检查、指导协调区级有关部门和街道(乡镇)的安全生产工作;牵头负责对区级有关部门及街道办事处、乡镇人民政府安全生产目标管理责任制考核;组织全区性安全生产检查、专项督查和专项整治工作;组织推进、监督检查生产安全事故隐患排查治理工作。

3.按照属地监管、行业监管、综合监管原则,依法监督检查生产经营单位贯彻执行安全生产法律、法规、规章、标准情况,依法查处不具备安全生产条件的生产经营单位;组织推进安全生产标准化工作。

4.负责监督检查新建、改建和扩建工程项目 “三同时”工作,组织参与相关建设项目安全设施的设计审查和竣工验收;协助做好安全生产检测检验、安全评价、安全培训、安全咨询等社会中介组织资质认定前的审查和日常监管工作;组织指导安全生产先进技术推广和企业安全生产技术改造;组织推进安全生产信息化工作。

5.负责全区生产安全伤亡事故和工矿商贸行业安全生产行政执法的统计分析工作;依法承担生产安全事故调查处理工作;督促生产安全事故调查处理和责任追究的落实情况;组织参与生产安全事故应急救援工作。

6.负责全区矿山企业和危险化学品、烟花爆竹生产经营企业安全生产准入管理工作,依法组织并指导、监督实施安全生产准入制度;负责危险化学品企业安全监督管理工作;负责烟花爆竹企业经营环节的监督管理工作。

7.组织指导全区安全生产教育培训工作;协助上级监督指导特种作业人员(特种设备作业人员除外)操作资格的考核工作;依法监督指导生产经营单位主要负责人和安全管理人员的安全资格考核工作;监督检查生产经营单位的安全培训工作。

8.指导协调工矿商贸行业安全生产应急管理工作。

9.承担区安全生产委员会办公室的日常工作。

10.承办区政府交办的其他事项。

(二)2018年重点工作完成情况。

今年以来,我区安全生产监管工作在市委、市政府的正确领导,在市安委会的指导下,牢固树立“红线意识”,全面落实安全生产责任制,以隐患治理为核心,以落实“三个务必”为抓手,深入推进依法治安,抓预防、重治本。2018年全区安全生产保持了平稳运行态势。

二、构设置

区应急管理局下属二级单位3个,其中行政单位0个,参照公务员法管理的事业单位2个,其他事业单位1个。

纳入区应急管理局2018年度部门决算编制范围的二级预算单位包括:

1.     东坡区安全生产监察执法大队

2.     东坡区安全生产应急救援调度中心


 

第二部分 2018年度部门决算情况说明

 

一、  入支出决算总体情况说明

2018年度收、支总计2061.2万元。与2017年相比,收、支总计各增加56.15万元,增长28%。主要变动原因是区政府加大安全生产投入,增加安全隐患整治力度。

(图1:收、支决算总计变动情况图)(柱状图)

二、  入决算情况说明

2018年本年收入合计2061.2万元,其中:一般公共预算财政拨款收入1598.88万元,占77.57%;政府性基金预算财政拨款收入462.32万元,占22.43%;国有资本经营预算财政拨款收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%

(图2:收入决算结构图)(饼状图)

三、  出决算情况说明

2018年本年支出合计2061.2万元,其中:基本支出680.52万元,占33.02%;项目支出1380.68万元,占66.98%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%

(图3:支出决算结构图)(饼状图)

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年财政拨款收、支总计2061.2万元。与2017年相比,收、支总计各增加56.15万元,增长28%。主要变动原因是区政府加大安全生产投入,增加安全隐患整治力度。

(图4:财政拨款收、支决算总计变动情况)(柱状图)

(除国有资本经营预算外,数据来源于财决Z01-1表,口径为“总计”数+国有资本经营预算。)

五、般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2018年一般公共预算财政拨款支出1598.88万元,占本年支出合计的77.57%。与2017年相比,一般公共预算财政拨款减少406.17万元,下降20.26%。主要变动原因是项目经费从政府性基金预算财政拨款中拨款。

(图5:一般公共预算财政拨款支出决算变动情况)(柱状图)

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2018年一般公共预算财政拨款支出1598.88万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出1018.77万元,占63.72%教育支出(类)2.56万元,占0.16%科学技术(类)支出0万元,占0%社会保障和就业(类)支出98.4万元,占6.15%医疗卫生支出4.51万元,占0.28%住房保障支出20.72万元,占1.3%农林水支出2.2万元,占0.14%资源勘探信息等支出451.72万元,占28.25%(罗列全部功能分类科目,至类级。)

(图6:一般公共预算财政拨款支出决算结构)(饼状图)

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2018年一般公共预算支出决算数为1598.88完成预算100%。其中:

1.一般公共服务(类)***(款)***(项): 支出决算为1018.77万元,完成预算100%,决算数等于预算数。

2.教育(类)***(款)***(项): 支出决算为2.56万元,完成预算100%,决算数等于预算数。

3.科学技术(类)***(款)***(项): 支出决算为0万元,完成预算0%,决算数等于预算数。

4.文化体育与传媒(类)***(款)***(项): 支出决算为0万元,完成预算0%,决算数预算数。

5.社会保障和就业(类)***(款)***(项): 支出决算为98.4万元,完成预算100%,决算数等于预算数。

6.医疗卫生与计划生育(类)***(款)***(项):支出决算为4.51万元,完成预算100%,决算数等于预算数。

7. 住房保障(类)***(款)***(项):支出决算为20.72万元,完成预算100%,决算数等于预算数。

8. 农林水(类)***(款)***(项):支出决算为2.2万元,完成预算100%,决算数等于预算数。

6. 资源勘探信息等(类)***(款)***(项):支出决算为451.72万元,完成预算100%,决算数等于预算数。

(数据来源财决08表,罗列全部功能分类科目至项级。上述“预算”口径为调整预算数。增减变动原因为决算数<项级>和调整预算数<项级>比较,与预算数持平可以不写原因。)

般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

2018年一般公共预算财政拨款基本支出680.52万元,其中:

人员经费402.69万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。
  公用经费277.83万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

(数据来源财决07表,根据本部门实际支出情况罗列全部经济分类科目。)

七、三公”经费财政拨款支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2018年“三公”经费财政拨款支出决算为14.03万元,完成预算100%,决算数与预算数持平。

(上述“预算”口径为调整预算数,包括政府性基金支出决算情况。)

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018年“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出决算11.55万元,占82.32%;公务接待费支出决算2.48万元,占17.68%。具体情况如下:

(图8:“三公”经费财政拨款支出结构)(饼状图)

1.因公出国(境)经费支出0万元,完成预算0%全年安排因公出国(境)团组0次,出国(境)0人。因公出国(境)支出决算比2017年无变化。

2.公务用车购置及运行维护费支出11.55万元,完成预算100%公务用车购置及运行维护费支出决算比2017年减少0.12万元,下降1.04%。主要原因是根据公务车管理,我局有一部公务用车调整至机关事务管理局。

其中:公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆,其中:轿车0辆、金额0万元,越野车0辆、金额0万元,载客汽车0辆、金额0万元。截至201812月底,单位共有公务用车1辆,其中:轿车0辆、越野车1辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出11.55万元。主要用于安全生产检查、执法等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出2.48万元,完成预算100%公务接待费支出决算比2017年增加1.37万元,增长123.42%。主要原因是安全督查较往年有大副增加。

主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待17批次,172人次(不包括陪同人员),共计支出2.48万元,具体内容包括:安全生产综合督查接待1.77万元,安全生产专家组接待0.47万元,职业卫生督查接待0.24万元。

外事接待支出0万元,外事接待0批次,0人,共计支出0万元。

其他国内公务接待支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2018年政府性基金预算拨款支出462.32万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2018年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、  预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况。

本单位在年初预算编制阶段并未组织对单个项目开展预算事前绩效评估。

(二)部门开展绩效评价结果。

2018年,区应急管理局加强部门预算管理,严把资金关口,资金执行完成年初预算100%,无违规记录。

一、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2018年,区应急管理局机关运行经费支出27.78万元,比2017年增加10.67万元,增长62.36%。主要原因是2018年下半年,我局新增转业士官5人。

(数据来源财决CS05表)

(二)政府采购支出情况

2018年,我局无政府采购。

(数据来源财决CS06表)

(三)国有资产占有使用情况

截至20181231日,区应急管理局共有车辆1辆,其中:部级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆,其他用车主要是用于安全生产检查用车,单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

(数据来源财决CS05表,按部门决算报表填报数据罗列车辆情况。)

 


 

第三部分 词解释

 

1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…(二级预算单位事业收入情况)等。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…(二级预算单位经营收入情况)等。

4.其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…(收入类型)等。

5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配:指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务(类)…(款)…(项):指……。

10.外交(类)…(款)…(项):指……。

11.公共安全(类)…(款)…(项):指……。

12.教育(类)…(款)…(项):指……。

13.科学技术(类)…(款)…(项):指……。

14.文化体育与传媒(类)…(款)…(项):指……。

15.社会保障和就业(类)…(款)…(项):指……。

16.医疗卫生与计划生育(类)…(款)…(项):指……。

17.节能环保(类)…(款)…(项):指……。

18.城乡社区(类)…(款)…(项):指……。

19.农林水(类)…(款)…(项):指……。

20.交通运输(类)…(款)…(项):指……。

21.资源勘探信息等(类)…(款)…(项):指……。

22.商业服务业(类)…(款)…(项):指……。

23.金融(类)…(款)…(项):指……。

24.国土海洋气象等(类)…(款)…(项):指……。

25.住房保障(类)…(款)…(项):指……。

26.粮油物资储备(类)…(款)…(项):指……。

……

……

……

(解释本部门决算报表中全部功能分类科目至项级,请参照《2018年政府收支分类科目》增减内容。)

27.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

28.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

29.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

30.“三公”经费:指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

31.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

32.……。

 

(名词解释部分请根据各部门实际列支情况罗列,并根据本部门职责职能增减名词解释内容。)


四部分 附件

 

附件1

XX部门2018年部门整体支出绩效评价报告

 

一、部门(单位)概况

(一)机构组成。

(二)机构职能。

(三)人员概况。

二、部门财政资金收支情况

(一)部门财政资金收入情况。

(二)部门财政资金支出情况。

三、部门整体预算绩效管理情况(根据适用指标体系进行调整)

(一)部门预算管理。

包括部门绩效目标制定、目标完成、预算编制准确、支出控制、预算动态调整、执行进度、预算完成情况和违规记录等情况。

(二)专项预算管理。

包括专项预算项目程序严密、规划合理、结果符合、分配科学、分配及时、专项预算绩效目标完成、实施绩效、违规记录等情况。

(三)结果应用情况。

包括部门自评质量、绩效目标公开和自评公开、评价结果整改和应用结果反馈等情况。

四、评价结论及建议

(一)评价结论。

(二)存在问题。

(三)改进建议。

 


 

附件2

2018XXX项目支出绩效评价报告

 

一、评价工作开展及项目情况

项目评价实施方案情况(包括选点、评价指标、评价方法、基础数据表等情况)

二、评价结论及绩效分析

(一)评价结论

项目绩效评价总体结论(包括项目评价得分表)

(二)绩效分析

1、项目决策

必要性和可行性分析(包括政策依据和政策完善,政策和需求的吻合程度分析),绩效目标设置情况(包括绩效目标设置的明确性和合理性)

2、项目管理

资金分配情况(资金分配管理的科学合理性)资金使用情况(项目、资金管理的科学规范性)

3、项目绩效

项目目标完成情况(数量、质量、时效、成本),项目效益情况(经济效益、项目社会效益、生态效益、可持续效益、公平性、资金使用效率、受益群体满意度等)。

三、存在主要问题

四、相关措施建议

五部分 附表

 

一、收入支出决算总表

二、收入总表

三、出总表

四、政拨款收入支出决算总表

五、政拨款支出决算明细表(政府经济分类科目)

六、般公共预算财政拨款支出决算表

七、般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、有资本经营预算支出决算表

  • 附件【公开表格.xls】已下载

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